Contrôleur Interne & Risques Opérationnels H/F

Lemonway (Paris, France) Publié il y a 20 jours

Au sein de la Direction Compliance, nous recherchons un profils de Contrôleur Interne & Risques Opérationnels
Directement rattaché au Département Contrôle Interne, vous assurerez les missions suivantes (liste non exhaustive) :


  • La qualité du contrôle interne permanent (mise à jour du plan de contrôle interne et permanent, vérification et suivi des contrôles de premier niveau, exécution des contrôles de second niveau, rédaction des rapports de contrôle interne, émission de recommandations),
  • La gestion des risques opérationnels (dispositif des incidents opérationnels et de sécurité, cartographie des risques opérationnels, corpus procédural de l’entreprise, dispositif PUPA, gestion des processus opérationnels…),
  • La sensibilisation permanente et annuelle du contrôle interne et de la gestion des risques opérationnels, à destination de l’ensemble des collaborateurs,


Le contrôleur interne est l’acteur essentiel de la mise en oeuvre du dispositif de contrôle interne / gestion des risques opérationnels / conformité. Ce poste constitue une opportunité de relever de nouveaux challenges au sein d’une FinTech à taille humaine, soumise à un cadre réglementaire en évolution permanente.


Compétences recherchées :

  • Force de proposition & prise d’initiative,
  • Recherche d’informations,
  • Capacité à travailler en équipe,
  • Autonome et rigoureux,
  • Culture d'entreprise « Tech »,
  • Capacité à convaincre et à écouter,
  • Diplomate et pédagogue,
  • Capacité d'analyse & esprit critique,
  • Capacité rédactionnelles et orales,
  • Connaissances en Contrôle Interne / Gestion des Risques / Audit interne,
  • Connaissances en gestion des risques opérationnels et techniques d’audit,
  • Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint),
  • Maîtrise de l'anglais professionnel,
  • Maîtrise de la réglementation en vigueur (RGPD, Arrêté du 03/11/2014, DSP2, Code monétaire et financier, LCB-FT, orientations de l’ACPR et de l’EBA, moyens de paiement, conflits d’intérêts, cantonnement des fonds, agents de paiement…).

Expérience : 

  • Master 2 dans le domaine du Contrôle Interne / Gestion des risques / Audit,
  • Vous justifiez de 3 années d'expérience sur un poste similaire
  • Français & anglais (lu, parlé et écrit) / Une autre langue est appréciée.
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